下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:

  题目:下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:

  题型:[多选题]

  A.抽取付款凭证审查有无审批签字

  B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确

  C.观察支票与印章的保管是否分离

  D.分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常

  E.监督盘点库存现金

  参考答案:

  
 

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  以上就是我们为您分享的一道[多选题]:下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:,如果您在复习过程中遇到任何难题,只需关注快跑搜题公众号,发送您的问题,我们就会立即为您提供详尽的答案。

  

  
 

  更多“下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:A.抽取付款凭证审查有无审批签字B.检查银行存”相关的问题第1题

  下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有()。A.抽查日记账记录,审查相应的会计凭证上是否有会计人员的审核签章

  B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确

  C.观察支票与印章的保管是否分离

  D.监督盘点库存现金

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  下列各项中,属于实质性测试程序的是()A.编写销售业务文字说明

  B.绘制固定资产内部控制流程图

  C.编制货币资金内部控制调查表

  D.编制应收账款明细表

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  下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:()A.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人

  B. 使用分析程序检查货币资金总体合理性

  C. 向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

  D. 检查货币资金收付凭证的管理情况

  E. 审阅被审计单位货币资金相关制度规定

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  下列各项中,属于社会审计特有的程序是()A.签订审计业务约定书

  B.进行内部控制测试

  C.进行实质性测试(substantive tests)

  D.确定重要性水平

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  下列各项中,属于社会审计特有的程序是:A.签订审计业务约定书B.进行内部控制测试C.进行实质性测试下列各项中,属于社会审计特有的程序是:A.签订审计业务约定书B.进行内部控制测试C.进行实质性测试D.确定重要性水平查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号,发送题目即可获取第6题

  下列各项中,属于社会审计实施阶段工作的是()。A.签订审计业务约定书

  B.重新确定重要性水平

  C.对内部控制进行测试

  D.对财务报表项目进行实质性测试

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  下列各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有 ()。A.观察存货保管与盘点职责是否分离

  B.追踪原材料入库业务各项控制的执行情况

  C.计算存货周转率并与上年进行比较

  D.组织方式等

  查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号,发送题目即可获取第8题

  下列各项中,属于货币资金内部控制环节中存在重大缺陷的是()。A.企业由一人保管支付款项所需的全部印章B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策C.单位应当定期和不定期地进行现金盘点D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号,发送题目即可获取第9题

  下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是()。A.出纳员负责登记现金日记账和总账

  B.出纳员负责编著银行存款余额调节表

  C.财务主管统一保管支票和相关印章

  D.内部审计人员对货币资金业务进行审查

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  11、下列各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:A.观察存货保管与盘点职责是否分离

  B.追踪原材料入库业务各项控制的执行情况

  C.计算存货周转率并与上年进行比较

  D.抽取存货盘点记录,检查盘点范围、组织方式等

  查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号,发送题目即可获取第11题

  下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有()。A.询问参与货币资金业务活动的人员

  B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点

  C.检查相关文件和报告

  D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统

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